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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6712 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 0,00 10.617,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 10.617,39
03/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/45219; 001/45222; REF. EMPENHO 6712/2025 10188 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 10.617,39
06/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6712/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.617,39
TOTAL 10.617,39 10.617,39 10.617,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.