Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCELO ANTONIO DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
673 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS |
Natureza da despesa: |
ABAST DE AGUA |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TORNO PARA FAZER ROSCAS EM CANOS DE BOMBA PARA POÇO ARTESIANO |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TORNO PARA FAZER ROSCAS EM CANOS DE BOMBA PARA POÇO ARTESIANO |
250,00 |
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06/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TORNO PARA FAZER ROSCAS EM CANOS DE BOMBA PARA POÇO ARTESIANO |
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250,00 |
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14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.