| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 6734 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR | ||||
| Natureza da despesa: | CONSORCIOS DE SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CIAMU. 09/2025 | 0,00 | 1.312,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CIAMU. 09/2025 | 1.312,76 | ||
| 07/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CIAMU. 09/2025 | 1.312,76 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CIAMU. 09/2025 | 1.312,76 | ||
| TOTAL | 1.312,76 | 1.312,76 | 1.312,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||