| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 6736 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 0,00 | 3.464,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 3.464,15 | ||
| 07/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 3.464,15 | ||
| TOTAL | 3.464,15 | 3.464,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.464,15 | |||