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Última atualização realizada em 25/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6736 Data de lançamento: 02/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. 3.464,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. 3.464,15
07/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. 3.464,15
26/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6736/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.464,15
TOTAL 3.464,15 3.464,15 3.464,15
SALDO A PAGAR 0,00