Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELISANDRO CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6739 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DA PONTE DE LIGAÇÃO ENTRE CERRO GRANDE E LIBERATO SALZANO. |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DA PONTE DE LIGAÇÃO ENTRE CERRO GRANDE E LIBERATO SALZANO. |
1.600,00 |
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07/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETO DA PONTE DE LIGAÇÃO ENTRE CERRO GRANDE E LIBERATO SALZANO. |
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1.600,00 |
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TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
07/10/2025 |
32,00 |
5269/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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32,00 |
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