| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA |
| Número do empenho: | 6745 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 | 2.924,06 | 2.924,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 | 2.924,06 | ||
| 07/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 | 2.924,06 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6745/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.924,06 | ||
| TOTAL | 2.924,06 | 2.924,06 | 2.924,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||