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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6745 Data de lançamento: 02/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 2.924,06 2.924,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 2.924,06
07/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS IVM5446 2.924,06
10/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6745/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.924,06
TOTAL 2.924,06 2.924,06 2.924,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.