Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADIR JOSE CAZAROTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6749 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HDRAULICOS, PORTAS, JAVATORIOS E VASOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO PARQUE DE MAQUINAS. |
3.183,50 |
3.183,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HDRAULICOS, PORTAS, JAVATORIOS E VASOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO PARQUE DE MAQUINAS. |
3.183,50 |
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07/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HDRAULICOS, PORTAS, JAVATORIOS E VASOS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO PARQUE DE MAQUINAS. |
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3.183,50 |
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TOTAL |
3.183,50 |
3.183,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.183,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.