| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6766 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa com profissional médico especializado naprestação de serviços de exames de imagem em ultrassonografia geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde do Município de Cerro Grande, ref 09/2025 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Contratação de empresa com profissional médico especializado naprestação de serviços de exames de imagem em ultrassonografia geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde do Município de Cerro Grande, ref 09/2025 | 4.000,00 | ||
| 07/10/2025 | Contratação de empresa com profissional médico especializado naprestação de serviços de exames de imagem em ultrassonografia geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde do Município de Cerro Grande, ref 09/2025 | 4.000,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6766/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.688,00 | ||
| 14/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6766/2025 | 192,00 | ||
| 14/10/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 6766/2025 | 120,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 09/10/2025 | 192,00 | 5290/2025 | Lançada |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 09/10/2025 | 120,00 | 5290/2025 | Lançada |
| TOTAL | 312,00 |