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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6802 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCERIZADO
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2343.66 Linha 03 - Linha Nova/ Linha Schmidt e Linha Sella\x09 4,47 10.476,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 Linha 03 - Linha Nova/ Linha Schmidt e Linha Sella\x09 10.476,18
10/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR TECEIRIZADO LINHA 03. REF 09/2025 10.476,18
14/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6802/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.266,66
14/10/2025 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 6802/2025 209,52
TOTAL 10.476,18 10.476,18 10.476,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal 10/10/2025 209,52 5332/2025 Lançada
TOTAL   209,52