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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DILCEU BATTISTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 683 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, COMBUSTIVEIS E PLACAS DO VEICULO MERCEDES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, COMBUSTIVEIS E PLACAS DO VEICULO MERCEDES DA SECRETARIA DE SAUDE. 500,00
05/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, COMBUSTIVEIS E PLACAS DO VEICULO MERCEDES DA SECRETARIA DE SAUDE. 500,00
13/02/2025 Pagamento de Empenho 683/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.