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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6833 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES
Natureza da despesa: ENCARGOS PREVIDENCIARIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento 0,00 464,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento 464,93
06/10/2025 folha de pagamento ferias 464,93
14/10/2025 Pagamento de Empenho 6833/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 464,93
TOTAL 464,93 464,93 464,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.