Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
686 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo: \x0d\x0a01 multifuncional Ricoh monocromática A4;
REF 01/2025 |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2025 |
Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo: \x0d\x0a01 multifuncional Ricoh monocromática A4;
REF 01/2025 |
280,00 |
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10/02/2025 |
Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo: \x0d\x0a01 multifuncional Ricoh monocromática A4;
REF 01/2025
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280,00 |
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10/02/2025 |
EMPENHO INCORRETO |
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-280,00 |
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10/02/2025 |
EMPENHO INCORRETO |
-280,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.