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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL WAGNER

Dados do Empenho
Número do empenho: 691 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: 608 - Promoção da produção agropecuária
Projeto / Atividade: INCENTIVO GERAL NA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: AUXILIO SILAGEM
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pela despesa empenhada ref. AO Subsidio aos serviços de Silagem a ser concedido em forma de Auxilio aos produtores rurais do município, no ano de 2025. Conf. Lista de produtores beneficiados em anexo. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.177, DE 31/01/2025 12.040,00 12.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 Pela despesa empenhada ref. AO Subsidio aos serviços de Silagem a ser concedido em forma de Auxilio aos produtores rurais do município, no ano de 2025. Conf. Lista de produtores beneficiados em anexo. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.177, DE 31/01/2025 12.040,00
10/02/2025 Pela despesa empenhada ref. AO Subsidio aos serviços de Silagem a ser concedido em forma de Auxilio aos produtores rurais do município, no ano de 2025. Conf. Lista de produtores beneficiados em anexo. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.177, DE 31/01/2025 12.040,00
13/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 691/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.115,00
13/02/2025 PAGAMENTO NESTA DATA Pela despesa empenhada ref. AO Subsidio aos serviços de Silagem a ser concedido em forma de Auxilio aos produtores rurais do município, no ano de 2025. Conf. Lista de produtores beneficiados em anexo. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.177, DE 31/01/2025 2.925,00
TOTAL 12.040,00 12.040,00 12.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.