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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 49.034.114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 697 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, MONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. 0,00 1.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, MONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. 1.490,00
10/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, MONTAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. 1.490,00
14/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 697/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.490,00
TOTAL 1.490,00 1.490,00 1.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.