Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELEVELTON KARLING 94566607020 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
699 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERRISSIMO. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERRISSIMO. |
3.000,00 |
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10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERRISSIMO. |
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3.000,00 |
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11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 699/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.