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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 11:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: L F TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6998 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONVÊNIOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRAD
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Prestação de serviço de máquina pesada e operador especializado, tipo motoniveladora, ano de fabricação a partir de 2010, horímetro analógico ou digital aferido, peso operacional mínimo 17 toneladas. 227,00 3.632,00
10.00 Prestação de serviço de máquina pesada e operador especializado, máquina tipo rolo compactador liso, ano de fabricação a partir de 2010, rolo compactador liso com cilindro único e vibratório, com carga de peso de no mínimo 10.000 kg. 199,00 1.990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 Prestação de serviço de máquina pesada e operador especializado, tipo motoniveladora, ano de fabricação a partir de 2010, horímetro analógico ou digital aferido, peso operacional mínimo 17 toneladas. Prestação de serviço de máquina pesada e operador especializado, máquina tipo rolo compactador liso, ano de fabricação a partir de 2010, rolo compactador liso com cilindro único e vibratório, com carga de peso de no mínimo 10.000 kg. 5.622,00
21/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DA LINHA MILHORANÇA. 5.622,00
21/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6998/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.509,56
21/10/2025 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 6998/2025 112,44
TOTAL 5.622,00 5.622,00 5.622,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal 21/10/2025 112,44 5527/2025 Lançada
TOTAL   112,44