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Última atualização realizada em 01/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 711 Data de lançamento: 06/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 0,00 1.743,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 1.743,38
11/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 1.743,38
25/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 711/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.743,38
TOTAL 1.743,38 1.743,38 1.743,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.