Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADRIANO CONSALTER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
719 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SOEVETE AGRANEL PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES COM ALUNOS. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SOEVETE AGRANEL PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES COM ALUNOS. |
270,00 |
|
|
11/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SOEVETE AGRANEL PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES COM ALUNOS. |
|
270,00 |
|
12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 719/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.