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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 11:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENICIO BROCCO 02680516079

Dados do Empenho
Número do empenho: 7198 Data de lançamento: 21/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS MATERIAS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE. 228,00 228,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS MATERIAS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE. 228,00
24/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS MATERIAS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE. 228,00
11/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7198/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 228,00
TOTAL 228,00 228,00 228,00
SALDO A PAGAR 0,00