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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 11:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SHOPPING DO REAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7221 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇA MUNICIPAL. 1.593,75 1.593,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇA MUNICIPAL. 1.593,75
29/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇA MUNICIPAL. 1.593,75
29/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7221/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.574,62
29/10/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7221/2025 19,13
TOTAL 1.593,75 1.593,75 1.593,75
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 29/10/2025 19,13 5617/2025 Lançada
TOTAL   19,13