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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 11:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7245 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO 7.652,74 7.652,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO 7.652,74
29/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO 7.652,74
11/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7245/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.563,15
11/11/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7245/2025 89,59
TOTAL 7.652,74 7.652,74 7.652,74
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 29/10/2025 89,59 5644/2025 Lançada
TOTAL   89,59