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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7376 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES
Natureza da despesa: ENCARGOS PREVIDENCIARIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS patronais 19,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS patronais 19,37
03/11/2025 encargos ferias 19,37
17/11/2025 Pagamento de Empenho 7376/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19,37
TOTAL 19,37 19,37 19,37
SALDO A PAGAR 0,00