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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 11:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7377 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID
Natureza da despesa: ENCARGOS PREVIDENCIARIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS patronais 0,00 50,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS patronais 50,04
03/11/2025 encargos ferias 50,04
10/11/2025 Pagamento de Empenho 7377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,04
TOTAL 50,04 50,04 50,04
SALDO A PAGAR 0,00