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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 11:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BOMBAS DIESEL SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7397 Data de lançamento: 03/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA SOCORRO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS IRK3267 0,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA SOCORRO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS IRK3267 750,00
05/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA SOCORRO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS IRK3267 750,00
13/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00