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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 74 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS 0,00 485,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS 485,12
07/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS 485,12
31/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2025 COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ - 6056 485,12
31/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS 481,80
31/01/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 74/2025 3,32
31/01/2025 indevido -485,12
TOTAL 485,12 485,12 485,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 07/01/2025 3,32 119/2025 Lançada
TOTAL   3,32