Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RETROMAC DESMONTE DE ROCHAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
744 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Esporte Amador |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL |
0,00 |
1.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL |
1.190,00 |
|
|
13/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BRITÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL |
|
1.190,00 |
|
14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 744/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.190,00 |
TOTAL |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.