| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7458 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS E ADESIVOS DIVERSOS PARA USO NO CENTRO ADM | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS E ADESIVOS DIVERSOS PARA USO NO CENTRO ADM | 1.680,00 | ||
| 06/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63517813; 890/63517957; REF. EMPENHO 7458/2025 9609 - GRAFICA RODAN LTDA - ME | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.680,00 | |||