Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
75 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
423,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSELHO TUTELAR. |
423,00 |
|
|
07/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSELHO TUTELAR. |
|
423,00 |
|
11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
418,04 |
11/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 75/2025 |
|
|
4,96 |
TOTAL |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
07/01/2025 |
4,96 |
120/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
4,96 |
|
|