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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 11:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7502 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de lavagem de ônibus e micro ônibus. (Limpeza interna, lavagem externa) 38,99 38,99
9.00 Serviço de conserto de pneus de caminhões, ônibus e micro ônibus. (Montagem, desmontagem, conserto de pneu ou câmera de ar com material necessário sem gerar custos adicionais) 30,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 Serviço de lavagem de ônibus e micro ônibus. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de conserto de pneus de caminhões, ônibus e micro ônibus. (Montagem, desmontagem, conserto de pneu ou câmera de ar com material necessário sem gerar custos adicionais) 308,99
10/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 308,99
TOTAL 308,99 308,99 0,00
SALDO A PAGAR 308,99