Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALVARO DECARLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
751 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÕES |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TAXI E DEMAIS DESPESAS AO PREFEITO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
0,00 |
1.347,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TAXI E DEMAIS DESPESAS AO PREFEITO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1.347,10 |
|
|
TOTAL |
1.347,10 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.347,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.