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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 11:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7526 Data de lançamento: 06/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365)
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS CONF PCS EM ANEXO 4.855,00 4.855,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS CONF PCS EM ANEXO 4.855,00
11/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS CONF PCS EM ANEXO 4.855,00
TOTAL 4.855,00 4.855,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.855,00