Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
758 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO FIAT/PULSE JDG3D14 |
1.092,34 |
1.092,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO FIAT/PULSE JDG3D14 |
1.092,34 |
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17/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO FIAT/PULSE JDG3D14
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1.092,34 |
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11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 758/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.066,12 |
11/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 758/2025 |
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26,22 |
TOTAL |
1.092,34 |
1.092,34 |
1.092,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
17/02/2025 |
26,22 |
664/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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26,22 |
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