Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
760 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/R16 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JCE1B38 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
2.736,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/R16 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JCE1B38 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
2.736,00 |
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18/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/R16 PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO JBQ0625 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
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2.736,00 |
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TOTAL |
2.736,00 |
2.736,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.736,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
18/02/2025 |
32,83 |
703/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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32,83 |
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