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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7618 Data de lançamento: 12/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365)
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA 0,00 2.400,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA 2.400,57
17/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA 2.400,57
30/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7618/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.373,21
30/12/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7618/2025 27,36
TOTAL 2.400,57 2.400,57 2.400,57
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 17/11/2025 27,36 6002/2025 Lançada
TOTAL   27,36