Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDMILSON DE CARLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
767 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS |
Natureza da despesa: |
RUAS E PRAÇA |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES 40 CM |
40,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES 40 CM |
4.000,00 |
|
|
20/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES 40 CM
|
|
2.800,00 |
|
20/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES 40 CM
|
|
1.200,00 |
|
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.