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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURI JOSE DALCIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7919 Data de lançamento: 24/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E CUBO DE RODA DO CAMINHAO IVM3J05. 0,00 1.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E CUBO DE RODA DO CAMINHAO IVM3J05. 1.380,00
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E CUBO DE RODA DO CAMINHAO IVM3J05. 1.380,00
29/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7919/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.380,00
TOTAL 1.380,00 1.380,00 1.380,00
SALDO A PAGAR 0,00