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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7983 Data de lançamento: 29/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AREIÃO - M³ 262,53 2.625,30
40.00 ARGAMASSA AC III 20 KG. MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA ENTRE AS TENSÕES DE MATERIAIS ENTRE A COLA E REVESTIMENTO. 34,42 1.376,80
120.00 CAIBRO DE MADEIRA EUCALIPTO 5X5CM 5,82 698,40
10.00 CAL HIDRATADA SACA DE 20 KG TIPO CH-III 22,64 226,40
20.00 FERRO 10 MM BARRA DE 12 METROS 62,42 1.248,40
30.00 FERRO 8 MM BARRA DE 12 METROS 41,42 1.242,60
50.00 FORRO PVC CANELADO 10CM DE LARG. COM 6M DE COMP 26,72 1.336,00
50.00 GUIA DE MADEIRA 15CMX30CMX3M 29,05 1.452,50
3.00 JANELA BASCULANTE EM FERRO MEDINDO 1,00 X 1,00M: PADRÃO POPULAR 348,87 1.046,61
9.00 LONA DE POLIETILENO 10X8M AZUL ALTA DENSIDADE 401,96 3.617,64
2200.00 TIJOLOS DE 6 FUROS 0,88 1.936,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2025 AREIÃO - M³ ARGAMASSA AC III 20 KG. MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA ENTRE AS TENSÕES DE MATERIAIS ENTRE A COLA E REVESTIMENTO. CAIBRO DE MADEIRA EUCALIPTO 5X5CM CAL HIDRATADA SACA DE 20 KG TIPO CH-III FERRO 10 MM BARRA DE 12 METROS FERRO 8 MM BARRA DE 12 METROS FORRO PVC CANELADO 10CM DE LARG. COM 6M DE COMP GUIA DE MADEIRA 15CMX30CMX3M JANELA BASCULANTE EM FERRO MEDINDO 1,00 X 1,00M: PADRÃO POPULAR LONA DE POLIETILENO 10X8M AZUL ALTA DENSIDADE TIJOLOS DE 6 FUROS 16.806,65
02/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA SEC. DE OBRAS. 16.806,65
10/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7983/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.806,65
TOTAL 16.806,65 16.806,65 16.806,65
SALDO A PAGAR 0,00