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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7985 Data de lançamento: 29/11/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AREIÃO - M³ 262,53 2.625,30
800.00 BLOCO DE CONCRETO 39 X 14 X 19 CM. ESTRUTURAL, VEDAÇÃO, CLASSE C. 4,39 3.512,00
30.00 FERRO 10 MM BARRA DE 12 METROS 62,42 1.872,60
30.00 MASSA LÁTEX BALDE 18L BRANCO ANTIMOFO 178,52 5.355,60
3.00 PORTA DE FERRO LAMINADO 80X2.10: LADO DIREITO E ESQUERDO 453,89 1.361,67
60.00 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44M X 6MM 64,30 3.858,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2025 AREIÃO - M³ BLOCO DE CONCRETO 39 X 14 X 19 CM. ESTRUTURAL, VEDAÇÃO, CLASSE C. FERRO 10 MM BARRA DE 12 METROS MASSA LÁTEX BALDE 18L BRANCO ANTIMOFO PORTA DE FERRO LAMINADO 80X2.10: LADO DIREITO E ESQUERDO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44M X 6MM 18.585,17
02/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA SEC. DE OBRAS. 18.585,17
10/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7985/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.585,17
TOTAL 18.585,17 18.585,17 18.585,17
SALDO A PAGAR 0,00