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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 80 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA SEC DE EDUCAÇÃO. 0,00 2.776,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA SEC DE EDUCAÇÃO. 2.776,34
07/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA SEC DE EDUCAÇÃO. 2.776,34
11/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.743,91
11/02/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 80/2025 32,43
TOTAL 2.776,34 2.776,34 2.776,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 07/01/2025 32,43 125/2025 Lançada
TOTAL   32,43