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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 807 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGURO SPRINTER JDI8E75 2.044,88 2.044,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 SEGURO SPRINTER JDI8E75 2.044,88
18/02/2025 SEGURO SPRINTER JDI8E75 2.044,88
14/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 807/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.995,80
14/03/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 807/2025 49,08
TOTAL 2.044,88 2.044,88 2.044,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 18/02/2025 49,08 709/2025 Lançada
TOTAL   49,08