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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8150 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365)
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref. 1/3 de férias indenizadas. folha pagamento 0,00 5.417,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 Ref. 1/3 de férias indenizadas. folha pagamento 5.417,91
02/12/2025 folha de pagamento 5.417,91
15/12/2025 Pagamento de Empenho 8150/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.417,91
TOTAL 5.417,91 5.417,91 5.417,91
SALDO A PAGAR 0,00