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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8165 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: VAAT - Complementação FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref. 1/3 de Férias Indenizadas. folha pagamento 0,00 5.184,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 Ref. 1/3 de Férias Indenizadas. folha pagamento 5.184,60
02/12/2025 folha de pagamento 5.184,60
12/12/2025 a maior -660,72
12/12/2025 INDEVIDO -4.523,88
12/12/2025 A MAIOR -5.184,60
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00