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Última atualização realizada em 13/01/2026 às 12:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8173 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Unidade: SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS
Função: Indústria
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE IND.COM.E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha de pagamento folha pagamento 0,00 1.712,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 folha de pagamento folha pagamento 1.712,33
02/12/2025 folha de pagamento 1.712,33
15/12/2025 Pagamento de Empenho 8173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.712,33
TOTAL 1.712,33 1.712,33 1.712,33
SALDO A PAGAR 0,00