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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MIRELI APARECIDA RIBOLLI 03544054035

Dados do Empenho
Número do empenho: 8237 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇA. 6.266,90 6.266,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇA. 6.266,90
09/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇA. 6.266,90
29/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8237/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.266,90
TOTAL 6.266,90 6.266,90 6.266,90
SALDO A PAGAR 0,00