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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS LUIS MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8244 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365)
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VIAGEM DE ESTUDO. 0,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VIAGEM DE ESTUDO. 154,00
04/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VIAGEM DE ESTUDO. 154,00
22/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VIAGEM DE ESTUDO. 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00