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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8293 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 18.927,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS 18.927,95
05/12/2025 Referente ao 13° Salário de 2025 Prefeiura. 18.927,95
05/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Proficionais Saude 287,27
05/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Proficionais Saude 1.610,14
10/12/2025 Pagamento de Empenho 8293/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.030,54
TOTAL 18.927,95 18.927,95 18.927,95
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 05/12/2025 287,27 Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER 05/12/2025 1.610,14 Lançada
TOTAL   1.897,41