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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8354 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de conserto de pneus de veículos e implementos que utilizem até aro 17. (Montagem, desmontagem, conserto do pneu ou câmera de ar utilizando material necessário sem gerar custos adicionais) 25,00 25,00
2.00 Serviço de troca/montagem de pneu e implementos que utilizem até aro 17. (Para pneus novos ou usados) 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 Serviço de conserto de pneus de veículos e implementos que utilizem até aro 17. (Montagem, desmontagem, conserto do pneu ou câmera de ar utilizando material necessário sem gerar custos adicionais) Serviço de troca/montagem de pneu e implementos que utilizem até aro 17. (Para pneus novos ou usados) 65,00
10/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 65,00
24/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8354/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00