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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 845 Data de lançamento: 17/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO DE APARELHO DE FISIOTERAPIA E APARELHO DE AFERIR PRESSÃO. 0,00 345,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO DE APARELHO DE FISIOTERAPIA E APARELHO DE AFERIR PRESSÃO. 345,00
20/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO DE APARELHO DE FISIOTERAPIA E APARELHO DE AFERIR PRESSÃO. 345,00
TOTAL 345,00 345,00 0,00
SALDO A PAGAR 345,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.