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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8465 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: VAAT - Complementação FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref. 1/3 de Férias Indenizadas. patronais 0,00 4.523,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Ref. 1/3 de Férias Indenizadas. patronais 4.523,88
12/12/2025 folha recisão 4.523,88
15/12/2025 Pagamento de Empenho 8465/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.523,88
TOTAL 4.523,88 4.523,88 4.523,88
SALDO A PAGAR 0,00