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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 11:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRESSA CEREZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8487 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: 749 - Outras vinculações de transferências

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM. 5.483,08 5.483,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM. 5.483,08
16/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM. 5.483,08
16/12/2025 EMPENHO EM DOTACAO INDEVIDA -5.483,08
16/12/2025 EMPENHO EM DOTACAO INDEVIDA -5.483,08
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00